近日,山鋼集團(tuán)召開審計(jì)整改專題會(huì)議,對(duì)前段時(shí)間資金管理專項(xiàng)審計(jì)和部分單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行通報(bào)、分析,并部署整改工作。會(huì)議要求:一要充分認(rèn)識(shí)審計(jì)整改工作的重要性,增強(qiáng)落實(shí)審計(jì)整改意見的自覺性。建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,進(jìn)一步加大審計(jì)整改工作力度。通過審計(jì)整改,既要解決當(dāng)前存在的突出問題,又要夯實(shí)管理基礎(chǔ),完善相關(guān)管理制度,形成長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)審計(jì)提出的問題,要舉一反三,深刻剖析原因,堵塞管理漏洞;二要加強(qiáng)專業(yè)監(jiān)督檢查,梳理流程、完善制度、規(guī)范行為、控制風(fēng)險(xiǎn)、降低損失,建立健全規(guī)范管理、提升效益的長(zhǎng)效機(jī)制;三要通過審計(jì)整改,推動(dòng)公司規(guī)范化運(yùn)作,切實(shí)把企業(yè)管理工作提升到一個(gè)新水平。